内审师资格考试内审计作用练习题142

文章作者 100test 发表时间 2007:02:05 18:14:31
来源 100Test.Com百考试题网


1.由于某公司经营的性质,辐射安全性非常重要,因此,正在进行审计,以测试对放射性物质的采购,改善和使用进行控制的系统,上述过程涉及采购和设备部门,审计师正在考虑对这两个部门的放射性物质的处理程序也进行审查。那么,审计师应该:
A:相信安全部门详细严格的程序,不应该将审计时间用于审查其他部门,因为安全部门对放射安全负有主要责任;B:根据需要,调整审计时间安排和预算,并与采购和设备部门的有关人员进行面谈,确定是否存在对安全部门的程序进行补充的额外控制;
C:测试安全部门内部的控制措施,如果结果不理想,考虑是否让其他部门参与进来;D:将有关采购、设备和其他部门的问题推延至可以对这些部门安排审计项目时再提出。

2.以下哪一项不是监督特定审计项目所要掌握的技术或知识?
A:保证审计报告准确有据地引用了审计工作底稿所记录的证据;B:应用风险分析和其他判断过程,为部门开发审计计划和制定时间表,并将计划提交审计委员会;
C:审查并分析审计方案,以确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的审计证据;D:确保审计人员已完成审计程序,实现了审计目标。

3.审计师应该进行以下哪种检查以确定向远程处理站输送数据的过程中数据是否安全:
A:自检算法是否得到应用,以保证数据包没有被变更;B:外部文件标记是否得到应用,以保证磁盘安装的准确性;
C:重新启动和恢复程序是否包括出现恶劣天气的偶然性;D:数据中心是否正应用存取系统,控制雇员进入软盘储存区。

4.在评价产成品库存的内部控制时,以下哪种做法为审计师提供的信息用途最小?
A:、审查实物库存清查指南;B:与管理层一起完成内控问卷;
C:参观库存所在的仓库;D:完成关于收货和分发程度的流程图。

5.保险公司正收到各医院通过电脑媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单,要在这种环境下发现虚假要求,以下哪种控制程序最为有效?
A:应用综合测试程序,以对数据处理透明的方式测试处理过程的正确性;B:开发监测程序,根据科目类别特性辨别反常的索赔种类或索赔数目,供索赔处理部门调查
C:应用通用审计软件,选择索赔要求,供医院函证;D:针对从某家医院收到的所有索赔要求开发批量控制,并批处理这些索赔要求。

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